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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4869 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA, CURATIVO, LUVA, REPELENTE,APARELHO DE PRESSÃO E TERMOMETRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 3.353,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA, CURATIVO, LUVA, REPELENTE,APARELHO DE PRESSÃO E TERMOMETRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 3.353,30
06/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/45429; 1/45454; 1/45452; REF. EMPENHO 4869/2025 3682 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 3.353,30
23/10/2025 Pagamento de Empenho 4869/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.353,30
TOTAL 3.353,30 3.353,30 3.353,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.