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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4878 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO PROTESES
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS REALIZADO PELO PRSTADOR DENTAL P/ MUNICIPES CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 11.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS REALIZADO PELO PRSTADOR DENTAL P/ MUNICIPES CFE AUTORIZAÇÃO. 11.700,00
06/10/2025 Conforme Recibo Nº 787; REF. EMPENHO 4878/2025 1169 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM 11.700,00
24/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4878/2025 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 11.700,00
TOTAL 11.700,00 11.700,00 11.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.