Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4878 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO PROTESES |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS REALIZADO PELO PRSTADOR DENTAL P/ MUNICIPES CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
11.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS REALIZADO PELO PRSTADOR DENTAL P/ MUNICIPES CFE AUTORIZAÇÃO. |
11.700,00 |
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| 06/10/2025 |
Conforme Recibo Nº 787;
REF. EMPENHO 4878/2025
1169 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
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11.700,00 |
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| 24/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4878/2025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 |
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11.700,00 |
| TOTAL |
11.700,00 |
11.700,00 |
11.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.