PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O INSTITUTO DO CORAÇÃO, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O INSTITUTO DO CORAÇÃO, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
450,51
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O INSTITUTO DO CORAÇÃO, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
450,51
23/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4880/2025
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.