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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4891 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PREPARAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 830,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PREPARAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 830,91
06/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PREPARAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 830,91
24/10/2025 Pagamento de Empenho 4891/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 830,91
TOTAL 830,91 830,91 830,91
SALDO A PAGAR 0,00