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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOLIMAR AVRELLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4895 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 94 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS CAIXAS D'ÁGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE LINHA ESPINILHO( PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA) CONFOMRE PROCESSO LICITATÓRIO N° 113 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 94 DE 2025 0,00 11.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS CAIXAS D'ÁGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE LINHA ESPINILHO( PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA) CONFOMRE PROCESSO LICITATÓRIO N° 113 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 94 DE 2025 11.800,00
06/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/22; REF. EMPENHO 4895/2025 5516 - SOLIMAR AVRELLA 11.800,00
06/10/2025 ESTORNO DE VALOR INDEVIDO. -11.800,00
06/10/2025 ESTORNO DE VALOR INDEVIDO. -11.800,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00