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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4899 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 82 PE N°11 DE 2025. CONVÊNIO FPE 0184/2025 - PROA 25150000020558, PAGAMENTO REFERENTE AO TRECHO 1 DO PLANO DE TRABALHO APROVADO DO CONVÊNIO. 0,00 227.466,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 82 PE N°11 DE 2025. CONVÊNIO FPE 0184/2025 - PROA 25150000020558, PAGAMENTO REFERENTE AO TRECHO 1 DO PLANO DE TRABALHO APROVADO DO CONVÊNIO. 227.466,85
21/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5229; REF. EMPENHO 4899/2025 5340 - MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 227.466,85
30/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2025 MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 5340 227.466,85
TOTAL 227.466,85 227.466,85 227.466,85
SALDO A PAGAR 0,00