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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4908 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA rescisão Jossana 2025 0,00 2.072,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA rescisão Jossana 2025 2.072,30
10/10/2025 PELO PAGAMENTO RECISAO CONTRATUAL 2.072,30
10/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 163,73
10/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 940,75
29/10/2025 Pagamento de Empenho 4908/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 967,82
TOTAL 2.072,30 2.072,30 2.072,30
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 10/10/2025 163,73 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 10/10/2025 940,75 Lançada
TOTAL   1.104,48