Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA Folha 10 2025 |
19.942,79 |
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| 21/10/2025 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS OUTUBRO/2025 |
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19.942,79 |
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| 21/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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9,01 |
| 21/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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17,40 |
| 21/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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51,90 |
| 21/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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179,14 |
| 21/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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529,13 |
| 21/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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529,27 |
| 21/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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544,10 |
| 21/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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578,92 |
| 21/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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976,12 |
| 21/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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1.959,87 |
| 21/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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1.962,56 |
| 21/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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2.699,35 |
| 29/10/2025 |
Pagamento de Empenho 5053/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.906,02 |
| TOTAL |
19.942,79 |
19.942,79 |
19.942,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |