| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 5080 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 18/09/2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE (RS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 450,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 18/09/2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE (RS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 450,51 | ||
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 18/09/2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE (RS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 450,51 | ||
| 21/10/2025 | EMPENHO EM DUPLICIDADE | -450,51 | ||
| 21/10/2025 | EMPENHO EM DUPLICIDADE | -450,51 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||