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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5105 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (GEROMETRIA, RODIZIO DE PNEUS, MONTAGEM DE PNEUS, DESEMPENAMENTO DE RODA, CONSERTO DE PNEU) AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM PLACA JBT5C14. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (GEROMETRIA, RODIZIO DE PNEUS, MONTAGEM DE PNEUS, DESEMPENAMENTO DE RODA, CONSERTO DE PNEU) AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM PLACA JBT5C14. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 20,00
21/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFE/294; REF. EMPENHO 5105/2025 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA 20,00
07/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5105/2025 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00