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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANO MATTOS FLORENCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5138 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE ARATIBA/RS NO DIA 29/10/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 225,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE ARATIBA/RS NO DIA 29/10/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 225,25
21/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE ARATIBA/RS NO DIA 29/10/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 225,25
07/11/2025 Pagamento de Empenho 5138/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 225,25
TOTAL 225,25 225,25 225,25
SALDO A PAGAR 0,00