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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASTROGILDO LUIS MANICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5170 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ROÇAGEM, DO QUEBRA MOLAS DA LAGOA ESPINILHO ATÉ A DIVISA COM PALMEIRA DAS MISSÕES. EM UM TRECHO DE 2,6KM SENDO ROÇADO 1,50MT DE CADA LADO DA VIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 2.016,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ROÇAGEM, DO QUEBRA MOLAS DA LAGOA ESPINILHO ATÉ A DIVISA COM PALMEIRA DAS MISSÕES. EM UM TRECHO DE 2,6KM SENDO ROÇADO 1,50MT DE CADA LADO DA VIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 2.016,00
21/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFE/35; REF. EMPENHO 5169/2025 5388 - ASTROGILDO LUIS MANICA 2.016,00
07/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2025 ASTROGILDO LUIS MANICA - 5388 2.016,00
TOTAL 2.016,00 2.016,00 2.016,00
SALDO A PAGAR 0,00