Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
519 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DA ESCOLA NUCLEO ULMERINDO MACHADO E JOSE BONIFACIO LOCALIDADE BARRO PRETO. |
0,00 |
295,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DA ESCOLA NUCLEO ULMERINDO MACHADO E JOSE BONIFACIO LOCALIDADE BARRO PRETO. |
295,64 |
|
|
10/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102017420; |
|
295,64 |
|
10/02/2025 |
ESTORNO DESPESA NÃO REALIZADA. |
|
-295,64 |
|
10/02/2025 |
DESPESA NAO REALIZADA. |
-295,64 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.