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Última atualização realizada em 26/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5201 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 4490.92.02.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE NOTEBOOK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2025, PROCESSO ADM N° 103/2025 E CONTRATO N° 40/2025. 0,00 3.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE NOTEBOOK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2025, PROCESSO ADM N° 103/2025 E CONTRATO N° 40/2025. 3.450,00
19/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 002/410; REF. EMPENHO 5201/2025 5840 - JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L 3.450,00
22/12/2025 Pagamento de Empenho 5201/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.450,00
TOTAL 3.450,00 3.450,00 3.450,00
SALDO A PAGAR 0,00