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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SYSMA SOLUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5202 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 4490.92.02.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE DESKTOP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2025, PROCESSO ADM N° 103/2025 E CONTRATO N° 38/2025. 0,00 1.678,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE DESKTOP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2025, PROCESSO ADM N° 103/2025 E CONTRATO N° 38/2025. 1.678,00
TOTAL 1.678,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.678,00