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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5222 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VALVULA DE AÇO PARA A MANUTENÇÃO DOS PNEUS DA PATROLA UTILIZADA PELA SECREETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VALVULA DE AÇO PARA A MANUTENÇÃO DOS PNEUS DA PATROLA UTILIZADA PELA SECREETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 35,00
28/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/63266183; REF. EMPENHO 5222/2025 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA 35,00
10/11/2025 Pagamento de Empenho 5222/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00