| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME |
| Número do empenho: | 5239 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 112 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA LISTADAS NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 112 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°93 DE 2025. CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA LISTADAS NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 112 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°93 DE 2025. CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 7.800,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/199; REF. EMPENHO 5239/2025 4098 - EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME | 7.800,00 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5239/2025 EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME - 4098 | 7.800,00 | ||
| TOTAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||