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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5274 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO A DESPESAS GERAIS COM LOCOMOÇÃO (ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IXP1I51, CONFORME NOTAS EM ANEXO). CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. 0,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO A DESPESAS GERAIS COM LOCOMOÇÃO (ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IXP1I51, CONFORME NOTAS EM ANEXO). CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. 2.250,00
03/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO A DESPESAS GERAIS COM LOCOMOÇÃO (ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IXP1I51, CONFORME NOTAS EM ANEXO). CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. 2.250,00
10/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5274/2025 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00