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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5301 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, NOS VEICULOS COM PLACA JDK8959,JBK6D05,JCS6B80. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, NOS VEICULOS COM PLACA JDK8959,JBK6D05,JCS6B80. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 450,00
03/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFE/297; NFE/296; NFE/298; NFE/299; REF. EMPENHO 5300/2025 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA 450,00
13/11/2025 Pagamento de Empenho 5301/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00