| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARICE DE FATIMA ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 5306 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL ADJJUNTA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. | 0,00 | 111,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL ADJJUNTA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. | 111,90 | ||
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL ADJJUNTA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. | 111,90 | ||
| TOTAL | 111,90 | 111,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 111,90 | |||