Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
531 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SOLDAR ABRA- ÇADEIRA FIXADORA NO CAMINHÃO PAC DE USO DA SEC. OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SOLDAR ABRA- ÇADEIRA FIXADORA NO CAMINHÃO PAC DE USO DA SEC. OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
120,00 |
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10/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3398; |
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120,00 |
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18/02/2025 |
Pagamento de Empenho 531/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.