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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5321 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO COM PLACA JAA4J55, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO COM PLACA JAA4J55, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 20,00
03/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/322; REF. EMPENHO 5321/2025 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA 20,00
TOTAL 20,00 20,00 0,00
SALDO A PAGAR 20,00