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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO NILSON STUM

Dados do Empenho
Número do empenho: 5328 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO DOS PRODUTORES RURAIS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CHAMADA PUBLICA 01/2025 - PROCESSO 51/2025. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DE EMPENHO Nº 4872 REEMPENHADO DEVIDO REC. FINANCEIRO. 0,00 42,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO DOS PRODUTORES RURAIS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CHAMADA PUBLICA 01/2025 - PROCESSO 51/2025. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DE EMPENHO Nº 4872 REEMPENHADO DEVIDO REC. FINANCEIRO. 42,62
03/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 226/035270; REF. EMPENHO 5327/2025 2511 - Paulo Nilson Stum 42,62
12/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5328/2025 Paulo Nilson Stum - 2511 42,62
TOTAL 42,62 42,62 42,62
SALDO A PAGAR 0,00