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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5330 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025 0,00 19.894,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025 19.894,92
03/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 18/1918; REF. EMPENHO 5330/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 19.894,92
12/11/2025 Pagamento de Empenho 5330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19.894,92
TOTAL 19.894,92 19.894,92 19.894,92
SALDO A PAGAR 0,00