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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5353 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PROC. ADMINSTRATIVO N° 37 P.E 04 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 297,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PROC. ADMINSTRATIVO N° 37 P.E 04 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 297,00
03/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/305; REF. EMPENHO 5353/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 297,00
17/11/2025 Pagamento de Empenho 5353/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 297,00
TOTAL 297,00 297,00 297,00
SALDO A PAGAR 0,00