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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5354 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBOR. CONFOMRE PROC. ADMINSTRATIVO N° 37 P.E N°04 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 528,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBOR. CONFOMRE PROC. ADMINSTRATIVO N° 37 P.E N°04 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 528,00
03/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/304; REF. EMPENHO 5354/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 528,00
17/11/2025 Pagamento de Empenho 5354/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 528,00
TOTAL 528,00 528,00 528,00
SALDO A PAGAR 0,00