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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5387 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 99 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNETE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PADRÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E PROC. ADMINISTRATIVO N° 119 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 99 DE 2025. 0,00 5.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNETE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PADRÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E PROC. ADMINISTRATIVO N° 119 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 99 DE 2025. 5.900,00
03/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/131; REF. EMPENHO 5387/2025 296 - EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda 5.900,00
17/11/2025 Pagamento de Empenho 5387/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.900,00
TOTAL 5.900,00 5.900,00 5.900,00
SALDO A PAGAR 0,00