PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO
TORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA-
GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
358,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO
TORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA-
GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
358,00
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO
TORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA-
GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
358,00
10/02/2025
ESTORNO POR UM LAPSO TROCA DE RUBRICA
-358,00
10/02/2025
POR UM LAPSO TROCA DE RUBRICA
-358,00
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.