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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMAR FLOR MOREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5400 Data de lançamento: 07/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO A DESPESAS QUE SEWRVIODR E TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESONSPÁVEL. 0,00 469,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO A DESPESAS QUE SEWRVIODR E TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESONSPÁVEL. 469,00
07/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO A DESPESAS QUE SEWRVIODR E TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESONSPÁVEL. 469,00
17/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5400/2025 VALDEMAR FLOR MOREIRA - 1260 469,00
TOTAL 469,00 469,00 469,00
SALDO A PAGAR 0,00