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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z

Dados do Empenho
Número do empenho: 5409 Data de lançamento: 07/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES TROCA DE COXIM, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE ELÉTRICA NO VEÍCULO PLACA JAV2C64 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. 0,00 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES TROCA DE COXIM, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE ELÉTRICA NO VEÍCULO PLACA JAV2C64 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. 510,00
07/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/739; REF. EMPENHO 5409/2025 200 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO ZANDONÁ 510,00
17/11/2025 Pagamento de Empenho 5409/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00