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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z

Dados do Empenho
Número do empenho: 5411 Data de lançamento: 07/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 103 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA VAN SPRINTER PLACA JAZ0F22 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 103/2025, PROCESSO N° 124/2025. 0,00 8.401,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA VAN SPRINTER PLACA JAZ0F22 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 103/2025, PROCESSO N° 124/2025. 8.401,64
07/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2682; REF. EMPENHO 5411/2025 200 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO ZANDONÁ 8.401,64
17/11/2025 Pagamento de Empenho 5411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.401,64
TOTAL 8.401,64 8.401,64 8.401,64
SALDO A PAGAR 0,00