| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 5420 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR QUE FOI COM O VEICULO PRÓPIO PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO NACIONAL DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NOS DIAS 30/11/2025 A 05/11/2025. NA UFGRS.CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 | 0,00 | 1.015,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR QUE FOI COM O VEICULO PRÓPIO PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO NACIONAL DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NOS DIAS 30/11/2025 A 05/11/2025. NA UFGRS.CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 | 1.015,20 | ||
| 07/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR QUE FOI COM O VEICULO PRÓPIO PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO NACIONAL DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NOS DIAS 30/11/2025 A 05/11/2025. NA UFGRS.CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 | 1.015,20 | ||
| 19/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5420/2025 PAULO ROBERTO BRIZOLLA - 803 | 1.015,20 | ||
| TOTAL | 1.015,20 | 1.015,20 | 1.015,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||