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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5449 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Auxilio Conselho Pró-Segurança Pública do Município - CONSEPRO
Conta de Despesa: 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 96 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM PROCESSO N 116 E DISPENSA N 96 0,00 5.396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM PROCESSO N 116 E DISPENSA N 96 5.396,00
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 14/000029410; REF. EMPENHO 5449/2025 1004 - LOJAS BECKER LTDA 5.396,00
16/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5449/2025 LOJAS BECKER LTDA - 1004 5.396,00
TOTAL 5.396,00 5.396,00 5.396,00
SALDO A PAGAR 0,00