| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 5497 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (FECHADURA PORTA LATERAL) PARA A VAN SPRINTER PLACA JAZ0F22 NECESSÁRIO PARA MANTER A SEGURANÇA E QUALIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 710,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 19/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (FECHADURA PORTA LATERAL) PARA A VAN SPRINTER PLACA JAZ0F22 NECESSÁRIO PARA MANTER A SEGURANÇA E QUALIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 710,14 | ||
| TOTAL | 710,14 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 710,14 | |||