Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA |
21.949,01 |
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| 24/11/2025 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 11/2025 |
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21.949,01 |
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| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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9,01 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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17,40 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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51,90 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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179,14 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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383,49 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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392,68 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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529,13 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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529,27 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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626,50 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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847,47 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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2.815,11 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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2.903,31 |
| 27/11/2025 |
Pagamento de Empenho 5628/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.664,60 |
| TOTAL |
21.949,01 |
21.949,01 |
21.949,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |