| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS |
| Número do empenho: | 566 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO INJEÇÃO ELETR. E REVISÃO AR CONDIOCIONADO AMBOS SERVIÇOS DO VEICULO SAVEIRO PLACAS IYX1A86 DE USO DA SEC. DA AGRIC. CE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO INJEÇÃO ELETR. E REVISÃO AR CONDIOCIONADO AMBOS SERVIÇOS DO VEICULO SAVEIRO PLACAS IYX1A86 DE USO DA SEC. DA AGRIC. CE AUTORIZAÇÃO. | 950,00 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 21; | 950,00 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 566/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||