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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 5717 Data de lançamento: 24/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO PROTESES
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS P/ MUNICIPES CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 4.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS P/ MUNICIPES CFE AUTORIZAÇÃO. 4.350,00
24/11/2025 Conforme Recibo Nº 811; REF. EMPENHO 5714/2025 1169 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM 4.350,00
04/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5717/2025 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 4.350,00
TOTAL 4.350,00 4.350,00 4.350,00
SALDO A PAGAR 0,00