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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILMAR ANTONIO ZANDONA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5728 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 49,00
28/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 49,00
04/12/2025 Pagamento de Empenho 5728/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 49,00
TOTAL 49,00 49,00 49,00
SALDO A PAGAR 0,00