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Última atualização realizada em 18/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANE MORAES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5734 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SECRETARIA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 49,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SECRETARIA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 49,97
28/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SECRETARIA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 49,97
05/12/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5734/2025 ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673 49,97
TOTAL 49,97 49,97 49,97
SALDO A PAGAR 0,00