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Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5736 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIARIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 405,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIARIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 405,63
28/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/135; REF. EMPENHO 5736/2025 5018 - LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA 405,63
TOTAL 405,63 405,63 0,00
SALDO A PAGAR 405,63