| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASTROGILDO LUIS MANICA |
| Número do empenho: | 5742 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ROÇAGEM, DO QUEBRA MOLAS DA LAGOA ESPINILHO ATÉ A DIVISA COM PALMEIRA DAS MISSÕES E ENTRADA DA LINHA. TOTALIZANDO UM TRECHO DE 2,950KM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 2.389,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ROÇAGEM, DO QUEBRA MOLAS DA LAGOA ESPINILHO ATÉ A DIVISA COM PALMEIRA DAS MISSÕES E ENTRADA DA LINHA. TOTALIZANDO UM TRECHO DE 2,950KM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.389,00 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/37; REF. EMPENHO 5742/2025 5388 - ASTROGILDO LUIS MANICA | 2.389,00 | ||
| TOTAL | 2.389,00 | 2.389,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.389,00 | |||