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Última atualização realizada em 17/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5749 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 1.752,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 1.752,00
28/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/316; NFS/317; NFS/318; NFS/319; NFS/322; NFS/321; NFS/320; REF. EMPENHO 5746/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 1.752,00
03/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5749/2025 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 1.752,00
TOTAL 1.752,00 1.752,00 1.752,00
SALDO A PAGAR 0,00