| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 5749 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 1.752,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.752,00 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/316; NFS/317; NFS/318; NFS/319; NFS/322; NFS/321; NFS/320; REF. EMPENHO 5746/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 1.752,00 | ||
| 03/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5749/2025 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 1.752,00 | ||
| TOTAL | 1.752,00 | 1.752,00 | 1.752,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||