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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5752 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VNCULADOS A ADMINISTRAÇÃO (CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. 0,00 594,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VNCULADOS A ADMINISTRAÇÃO (CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. 594,00
28/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/323; NFS/326; NFS/324; REF. EMPENHO 5752/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 594,00
03/12/2025 Pagamento de Empenho 5752/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 594,00
TOTAL 594,00 594,00 594,00
SALDO A PAGAR 0,00