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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5758 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 98 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BOMBA ADQUIRIDA PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO N° 118 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 98 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 1.164,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BOMBA ADQUIRIDA PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO N° 118 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 98 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 1.164,00
28/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/579; REF. EMPENHO 5757/2025 4186 - MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS 1.164,00
TOTAL 1.164,00 1.164,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.164,00