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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5759 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 101 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE CUIAS PARA O OS SERVIDORES PÚBLICOS (ADITIVO N°01) DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 121 DISPENSA 101. E AUTORIZAÇÃOP DO RESPONSÁVEL. 0,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE CUIAS PARA O OS SERVIDORES PÚBLICOS (ADITIVO N°01) DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 121 DISPENSA 101. E AUTORIZAÇÃOP DO RESPONSÁVEL. 900,00
28/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/64022920; REF. EMPENHO 5759/2025 5265 - KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO 900,00
04/12/2025 Pagamento de Empenho 5759/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00