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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5761 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 180,00
28/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/31638; REF. EMPENHO 5761/2025 33 - ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI 180,00
TOTAL 180,00 180,00 0,00
SALDO A PAGAR 180,00