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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5780 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO N 08 E PROCESSO N 69 0,00 2.467,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO N 08 E PROCESSO N 69 2.467,92
03/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 18/1941; REF. EMPENHO 5780/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 2.467,92
TOTAL 2.467,92 2.467,92 0,00
SALDO A PAGAR 2.467,92