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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5786 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESO N 69 0,00 11.912,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESO N 69 11.912,86
03/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 18/1938; REF. EMPENHO 5786/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 11.912,86
05/12/2025 Pagamento de Empenho 5786/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.912,86
TOTAL 11.912,86 11.912,86 11.912,86
SALDO A PAGAR 0,00