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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5787 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 0,00 811,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 811,20
03/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 18/1936; REF. EMPENHO 5787/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 811,20
05/12/2025 Pagamento de Empenho 5787/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 811,20
TOTAL 811,20 811,20 811,20
SALDO A PAGAR 0,00