Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS 12 2025 |
5.082,46 |
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| 03/12/2025 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS |
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5.082,46 |
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| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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46,62 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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160,59 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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222,91 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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279,36 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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555,00 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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599,99 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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852,87 |
| 05/12/2025 |
Pagamento de Empenho 5818/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.365,12 |
| TOTAL |
5.082,46 |
5.082,46 |
5.082,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |